Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Bancos Fisicos"
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Edição das 16h26min de 9 de julho de 2019
Índice
Cadastrando Banco
Se não for utilizar o Gerencianet e nem o Boleto do provedor, para adicionar uma forma de pagamento clique em Novo.
O Controllr é homologado como os principais bancos:
As informações de preenchimento dos dados bancários da forma de pagamento, deve ser consultado junto ao Gerente da instituição financeira.
Banco do Brasil
Banco do Brasil | |
---|---|
Identificação | Nome do banco |
Sequência Remessa | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero) |
Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas |
Cedente Nome | É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco |
Local de pagamento | Instrução ao pagador do titulo |
Agência (Sem Dígito) | Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito |
Agência Dígito | Insira somente o dígito da agência bancária |
Conta Corrente (Sem Dígito) | Insira o número da sua conta corrente sem o dígito |
Dígito da Conta do Corrente | Insira somente o dígito da sua conta corrente |
Convênio | Padrão 7 dígitos |
Convênio Número | O Gerente irá lhe informar |
Espécie Documento | Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento |
Carteira | Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro |
Variação Carteira | O Gerente irá lhe informar |
Aceite | Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente |
Banco Santander
Banco do Santander | |
---|---|
Identificação | Nome do banco |
Sequência Remessa | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero) |
Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas |
Cedente Nome | É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco |
Local de pagamento | Instrução ao pagador do titulo |
Agência (Sem Dígito) | Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito |
Agência Dígito | Insira somente o dígito da agência bancária |
Conta Corrente (Sem Dígito) | Insira o número da sua conta corrente sem o dígito |
Dígito da Conta do Corrente | Insira somente o dígito da sua conta corrente |
Convênio Número | O Gerente irá lhe informar |
Espécie Documento | Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento |
Carteira | Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro |
Aceite | Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente |
Bradesco
Bradesco | |
---|---|
Identificação | Nome do banco |
Sequência Remessa | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero) |
Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas |
Cedente Nome | É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco |
Cedente Código | O Gerente irá lhe informar |
Local de pagamento | Instrução ao pagador do titulo |
Agência (Sem Dígito) | Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito |
Agência Dígito | Insira somente o dígito da agência bancária |
Conta Corrente (Sem Dígito) | Insira o número da sua conta corrente sem o dígito |
Dígito da Conta do Corrente | Insira somente o dígito da sua conta corrente |
Espécie Documento | Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento |
Carteira | Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro |
Aceite | Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente |
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal | |
---|---|
Identificação | Nome do banco |
Sequência Remessa | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero) |
Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas |
Cedente Nome | É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco |
Local de pagamento | Instrução ao pagador do titulo |
Layout | Marque o layout que irá utilizar na impressão dos títulos, SICOB ou SIGCB, confirme com o seu Gerente |
Agência (Sem Dígito) | Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito |
Agência Dígito | Insira somente o dígito da agência bancária |
Código do Cedente | Insira o número do seu código do cedente sem o dígito |
Dígito do Código do Cedente | Insira somente o dígito do seu código do cedente |
Espécie Documento | Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento |
Carteira | Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro |
Aceite | Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente |
CECRED
CECRED | |
---|---|
Identificação | Nome do banco |
Sequência Remessa | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero) |
Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas |
Cedente Nome | É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco |
Local de pagamento | Instrução ao pagador do titulo |
Agência (Sem Dígito) | Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito |
Conta do Cedente | Insira o número da sua conta do cedente sem o dígito |
Dígito da Conta do Cedente | Insira somente o dígito da sua conta do cedente |
Espécie Documento | Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento |
Carteira | Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro |
Aceite | Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente |
Sicredi
Sicredi | |
---|---|
Identificação | Nome do banco |
Sequência Remessa | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero) |
Cedente Nome | É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco |
Local de pagamento | Instrução ao pagador do titulo |
Agência (Sem Dígito) | Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito |
Conta Corrente | Insira o número da sua conta corrente sem o dígito |
Dígito da Conta Corrente | Insira somente o dígito da sua conta corrente |
Espécie Documento | Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento |
Carteira | Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro |
Aceite | Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente |
Posto da Cooperativa | O Gerente irá lhe informar |
Byte de Identificação | O Gerente irá lhe informar |
Itaú
Itaú | |
---|---|
Identificação | Nome do banco |
Sequência Remessa | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero) |
Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas |
Cedente Nome | É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco |
Local de pagamento | Instrução ao pagador do titulo |
Agência (Sem Dígito) | Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito |
Conta do Cedente | Insira o número da sua conta do cedente sem o dígito |
Dígito da Conta do Cedente | Insira somente o dígito da sua conta do cedente |
Espécie Documento | Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento |
Carteira | Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro |
Aceite | Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente |
Sicoob | Bancoob
Sicoob | Bancoob | |
---|---|
Identificação | Nome do banco |
Sequência Remessa | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero) |
Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas |
Cedente Nome | É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco |
Local de pagamento | Instrução ao pagador do titulo |
Agência (Sem Dígito) | Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito |
Agência Dígito | Insira somente o dígito da agência bancária |
Conta Corrente (Sem Dígito) | Insira o número da sua conta corrente sem o dígito |
Dígito da Conta do Cedente | Insira somente o dígito da sua conta do cedente |
Convênio Número | O Gerente irá lhe informar |
Convênio Dígito | O Gerente irá lhe informar |
Modalidade Cobrança | É o número do tipo de carteira que irá utilizar para suas faturas |
Espécie Documento | Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento |
Carteira | Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro |
Aceite | Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente |