Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Pendente"
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− | + | É exibido uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota. | |
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+ | Nessa parte será realizado o processo da emissão da NF contratual. Por padrão o filtro da listagem das cobranças a serem emitidas são sempre do mês anterior a data do seu servidor. Isso porque a NF modelo 21/22 são geradas uma única vez por mês e enviadas para a receita do seu estado. Então é assim, virou o mês você irá emitir as NF do mês anterior. | ||
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+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa parte é selecionado qual será o emissor dessas NF pendentes. O emissor é o programa ou gateway que você irá usar para validar a NF.<br>Ao clicar na [[arquivo:gear.png|link=]] Engrenagem abre a edição direta do [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Emissores Fiscais| emissor]] selecionado.<br>A [[arquivo:search.png|link=]] lupa é o atalho para o app [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Emissores Fiscais | Emissores Fiscais]] | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [21] CONVENIO 115/03 (#1) | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Emissão | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A emissão é a data que você está emitindo essas NFs. Você deve tributar as NFs com base do vencimento da cobrança contratual. Se a cobrança vence no mês 01 a emissão será algum dia do mês 01. Como a NF modelo 21/22 não é eletrônica você emitir a NF de todos os clientes no mesmo dia de uma só vez. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 31/01/2022 | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serie / Unique | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| As NFs tem uma sequência de devem ser seguida. Conforme o convênio [https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03 ICMS 115/03]<br><br><blockquote><pre>Redação anterior dada ao inciso III da cláusula segunda pelo Conv. ICMS 15/06, efeitos de 01.05.06 a 31.12.17. | ||
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+ | III - os documentos fiscais deverão ser numerados em ordem crescente e consecutiva, de 1 a 999.999.999, devendo ser reiniciada a numeração a cada período de apuração.</pre></blockquote>Quando essa sequência passa de 999.999.999, você muda a série, soma +1. Então a série começa em 1 e se a sequência passar soma +1 na série.<br>Unique é se essa NF é única. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1 | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Essa é a classificação do tipo que é essa NF. Cada tipo depende muito do serviço que está sendo prestado. Assim como explicado no [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços | Serviços]], você <br><font size="5" style="color:red"><strong>Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.</strong></font> | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4 - Internet | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307 | ||
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+ | ! style="text-align:center;" vertical-align:middle;" colspan="3" | <i>More</i> | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você insere alguma informação extra que o seu contador possa pedir, que deve estar presente na impressão da NF. | ||
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+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Essa data é a referência inicial e final que prestou o serviço ao seu cliente. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 05/01/2022 - 04/02/2022 | ||
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+ | Depois de preencher os campos você pode clicar em [[arquivo:Cross.png|link=]] Cancelar ou [[arquivo:save.png|link=]] Processar. <br> | ||
+ | '''Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP [[arquivo:invoice-nf.png|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]''' | ||
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+ | ==Listagem e Status== | ||
+ | Seção destinada a entendimento de filtros e recursos visuais do aplicativo. | ||
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+ | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
+ | ! style="text-align:center" colspan="2"| Processar | ||
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+ | ! style="text-align:center;"| Menu | ||
+ | ! style="text-align:center;"| Descrição | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtros | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Na sessão no topo da aplicação pode-se filtrar os tipos de pagamentos no qual deseja, como:<br> | ||
+ | •'''Todos os Modelos:''' Modelos de Nota Fiscal;<br> | ||
+ | •'''Todos as Categorias:''' Categorias de Clientes;<br> | ||
+ | •'''Todos os Escritórios:''' Unidades da empresa como matriz ou filial;<br> | ||
+ | •'''Cobrança Tipo:''' Cobrança, Avulso, Suporte e Venda;<br> | ||
+ | •'''Clientes Tipo:''' Pessoa Física ou Jurídica;<br> | ||
+ | •'''Clientes Status:''' Cliente habilitado ou desabilitado;<br> | ||
+ | •'''Vencimento:''' A data do vencimento da fatura;<br> | ||
+ | •'''Cobrança Status:''' Status da fatura, se está em Pago, Aberto, Atrasado, Removido e Todos;<br> | ||
+ | •'''Cobrança Tipo:''' Cobrança Contratual, Avulsa, Suporte ou Venda;<br> | ||
+ | •'''Cadastro:''' Tipo do cadastro, completo ou incompleto.<br> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| As colunas da tabela expressam informações relevantes para o entendimento da Nota Fiscal, como:<br> | ||
+ | •[[arquivo:Controllr-uncheck-box.png]]'''Checkbox:''' Selecionar ou não a NF em questão<br> | ||
+ | •'''Cadastro:''' Atual status da NF pendente;<br> | ||
+ | •'''Detalhes:''' Descrições atreladas a NF;<br> | ||
+ | •'''Itens:''' Número de itens vinculados a NF;<br> | ||
+ | •'''Valor:''' Valor cobrado do cliente pela NF;<br> | ||
+ | •'''NF:''' Número de identificação da NF;<br> | ||
+ | •'''Cliente Nome:''' Nome do cliente vinculado a NF;<br> | ||
+ | •'''Contrato Número:''' Número do contrato registrado na NF;<br> | ||
+ | •'''CFOP:''' Código Fiscal de Operações e de Prestações, tabela de códigos publicada pelo governo para uso pelos contribuintes em seus documentos fiscais;<br> | ||
+ | •'''Cobrança ID:''' Identificação da cobrança;<br> | ||
+ | •'''Cobrança Valor:''' Valor da cobrança;<br> | ||
+ | •'''Cobrança Pago:''' Valor pago pelo cliente;<br> | ||
+ | •'''Vencimento:''' Data de vencimento da cobranã;<br> | ||
+ | •'''Crédito:''' Há algum desconto na cobrança para o cliente; | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar. | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML | ||
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+ | [[category:Financeiro]] | ||
+ | [[category:Nota Fical]] | ||
+ | [[category:Controllr]] | ||
+ | __NOEDITSECTION__ |
Edição atual tal como às 17h44min de 7 de março de 2023
Nota Fiscal Pendente
No App Nota Fiscal Pendente
É exibido uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.
Processar
Para emitir uma NF Pendente selecione o Modelo e o Escritório e depois selecione as NFs desejadas, por fim clique em Processar.
Nessa parte será realizado o processo da emissão da NF contratual. Por padrão o filtro da listagem das cobranças a serem emitidas são sempre do mês anterior a data do seu servidor. Isso porque a NF modelo 21/22 são geradas uma única vez por mês e enviadas para a receita do seu estado. Então é assim, virou o mês você irá emitir as NF do mês anterior. Para processar você deve primeiro selecionar um modelo por vez.
Processar | ||
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Menu | Descrição | Exemplo |
Informações de emissão | ||
Emissor | Nessa parte é selecionado qual será o emissor dessas NF pendentes. O emissor é o programa ou gateway que você irá usar para validar a NF. Ao clicar na Engrenagem abre a edição direta do emissor selecionado. A lupa é o atalho para o app Emissores Fiscais |
[21] CONVENIO 115/03 (#1) |
Modelo | Mostra o modelo da NF que será processada | Modelo 21 |
Emissão | A emissão é a data que você está emitindo essas NFs. Você deve tributar as NFs com base do vencimento da cobrança contratual. Se a cobrança vence no mês 01 a emissão será algum dia do mês 01. Como a NF modelo 21/22 não é eletrônica você emitir a NF de todos os clientes no mesmo dia de uma só vez. | 31/01/2022 |
Serie / Unique | As NFs tem uma sequência de devem ser seguida. Conforme o convênio ICMS 115/03Quando essa sequência passa de 999.999.999, você muda a série, soma +1. Então a série começa em 1 e se a sequência passar soma +1 na série.Redação anterior dada ao inciso III da cláusula segunda pelo Conv. ICMS 15/06, efeitos de 01.05.06 a 31.12.17. III - os documentos fiscais deverão ser numerados em ordem crescente e consecutiva, de 1 a 999.999.999, devendo ser reiniciada a numeração a cada período de apuração. Unique é se essa NF é única. |
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Tipo | Essa é a classificação do tipo que é essa NF. Cada tipo depende muito do serviço que está sendo prestado. Assim como explicado no Serviços, você Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador. |
4 - Internet |
CFOP | É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. | 5307 |
More | ||
Observação | Você insere alguma informação extra que o seu contador possa pedir, que deve estar presente na impressão da NF. | - |
Início / Fim | Essa data é a referência inicial e final que prestou o serviço ao seu cliente. | 05/01/2022 - 04/02/2022 |
Depois de preencher os campos você pode clicar em Cancelar ou Processar.
Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP Nota Fiscal Processada
Listagem e Status
Seção destinada a entendimento de filtros e recursos visuais do aplicativo.